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靜樂縣人民檢察院2018年度部門決算公示說明
時間:2019-09-05  作者:  新聞來源:  【字號: | |

  靜樂縣人民檢察院2018年度部門決算

  公示說明

  第一部分  概況

  一、本部門職責

  靜樂縣人民檢察院位于靜汾西路31號,是國家的法律監督機關,主要職責是依法履行監督職能,保證國家法律的統一和正確實施。

  1受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

  2對于公安機關、國家安全機關等偵查機關的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。

  3對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

     4對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

  5對于人民法院的民事審判活動實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規的,依法提出抗訴。

  6對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規的,依法提出抗訴。

  二、機構設置情況

  靜樂縣人民檢察院為獨立編制預算機構,下設四大內設機構就,包括:綜合保障部、民事行政檢察部、刑事檢察部、檢察業務管理監督部。

   靜樂縣人民檢察院在職人數37人,其中政法專項編制26人,工勤編制5人,法警 5人,1人未上劃(留在地方財政

  第二部分  2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、部門決算公開相關信息統計表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計646.07萬元。與2017年相比,收、支總計減少63.30萬元,下降8.92%。主要原因是退休一人,并縮減公用經費開支

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計646.07萬元,其中:財政撥款收入634.00萬元,占比98.13%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入12.08萬元,占比1.87%,其它收入為縣級財政撥款收入

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計646.07萬元,其中:基本支出545.21萬元,占比84.39%;項目支出100.86萬元,占比15.61%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計634.00萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少63.30萬元,下降8.92%。主要原因是退休一人,并縮減公用經費開支

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2018年度財政撥款支出634.00萬元,占本年支出合計的98.13%。與2017年相比,財政撥款支出減少63.30萬元,下降8.92%。主要原因是退休一人,并縮減公用經費開支。其中,人員經費474.31萬元,占比74.81%,日常公用經費70.90萬元,占比11.18%。

  (二)財政撥款支出決算具體情況

  按支出功能分類科目說明支出完成情況2018年公共安全支出634.00萬元,完成預算的100%,用于行政運行支出和辦案業務支出。較2017年決算(減少)75.38萬元,下降10.63%,主要原因退休一人,縮減公用經費開支。并由縣級財政經費配套一人員支出12.08萬元

  功能科目分類對比

  單位:萬元

  科目代碼

  科目名稱

  2017

  2018

  增減變化

  204

  公共安全支出

  709.38

  634.00

  -10.63%

  20404

  檢察

  709.38

  634.00

  -10.63%

  2040401

    行政運行

  567.15

  466.40

  -17.16%

  2040402

  一般行政管理事務

  142.23

  167.59

  17.83%

                

經濟科目分類對比           單位:萬元

  項目名稱

  2017年

  2018年

  增減變化%

  基本支出

  567.15

  533.13

  6.0%

  人員經費

  475.93

  462.23

  2.9%

  日常公用經費

  91.22

  70.90

  22.28&

  項目支出

  142.23

  100.86

  29.09%

  檢察業務辦案費

 

  81.35

 

  檢察院書記員委托業務費

 

  19.52

 

   

  六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為15.47萬元,完成預算的100%,比上年增加13.03萬元,增長533.87%,原因是:去年公務用車運行費用核算入其它交通費。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置0萬元;公務接待費支出決算0萬元,占0%,比上年減少(增加)0萬元。

  七、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  2018年本部門機關運行經費支出70.90萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年減少20.32萬元,降低22.28%。主要原因是:是退休一人,并縮減公用經費開支機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度,政府采購支出總額53.64萬元,其中:政府采購貨物支出36.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17萬元。

  (三)國有資產占用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效情況說明

  2018年度本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。開展項目績效監控和績效評價等情況。

  (五)其他需要說明的事項

  第四部分  名詞解釋

  部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

  一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

  算資金。

  二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

  取得的收入。

  三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

  之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

  入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

  本年按有關規定繼續使用的資金。

  六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

  務而發生的人員支出和公用支出。

  七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                                    靜樂縣人民檢察院

                                     二〇一九年九月

 
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